AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada, crea la Autoridad de Edificios Públicos como un cuerpo corporativo para preparar planos y diseños de cualquier facilidad física relacionada con servicios gubernamentales, así como edificaciones o desarrollos que persigan contribuir al fin público de asistir a los distintos departamentos, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico en llevar a cabo sus funciones gubernamentales.

MISIÓN

Planificar, diseñar, subastar, construir y conservar las facilidades físicas de todas las agencias para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico las mejores estructuras para su uso y disfrute, elevando el bienestar de sus usuarios y fomentando una mayor agilidad en la prestación de los servicios públicos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,154 1,094 983 980 980

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas 68,135 18,281 14,671 24,278
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes 6,425 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 74,560 18,281 14,671 24,278
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas 0 0 0 2,000
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes 34,671 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 34,671 0 0 2,000
 
Total, Servicio Directo 109,231 18,281 14,671 26,278
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 30,631 70,949 88,742 78,616
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 30,631 70,949 88,742 78,616
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 23,496 23,345 23,774
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 23,496 23,345 23,774
 
Total, Servicio de Apoyo 30,631 94,445 112,087 102,390
 
Total, Programa 139,862 112,726 126,758 128,668
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 69,611 184 0 0
Asignaciones Especiales 200 0 0 0
Ingresos Propios 35,380 88,236 103,413 102,894
Otros Ingresos 0 810 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 105,191 89,230 103,413 102,894
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 23,496 23,345 23,774
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 23,496 23,345 23,774
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 0 0 2,000
Otros Ingresos 34,671 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 34,671 0 0 2,000
Total, Origen de Recursos 139,862 112,726 126,758 128,668
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 61,401 184 0 0
Servicios Comprados 8,210 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 69,611 184 0 0
 
Total de la RC del Fondo General 69,611 184 0 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 200 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 200 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 200 0 0 0
 
Total del Fondo General 69,811 184 0 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 20,583 51,228 71,063 56,065
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,122 17,394 14,212 16,494
Servicios Comprados 3,345 18,281 14,671 24,278
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 712 2,613 3,163
Gastos de Transportación 210 970 305 700
Servicios Profesionales 0 430 543 1,211
Otros Gastos Operacionales 3,045 16 0 682
Materiales y Suministros 55 15 4 301
Anuncios y Pautas en Medios 20 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 35,380 89,046 103,413 102,894
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 23,496 23,345 23,774
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 23,496 23,345 23,774
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 34,671 0 0 2,000
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 34,671 0 0 2,000
Total, Concepto 139,862 112,726 126,758 128,668



* Estos programas se presentan a los efectos de ubicar los recursos de mejoras permanentes. No obstante, el presupuesto operacional de la Agencia se concentra en los programas de Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas, Dirección y Administración General, al igual que, Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas

Descripción del Programa

Conserva y mantiene 614 edificios construidos y administrados por la Autoridad. Provee servicios de mantenimiento preventivo para evitar su deterioro y protege dichas propiedades de actos vandálicos mediante la contratación de servicios de seguridad. Además, realiza reparaciones extraordinarias, evalúa los servicios prestados a los usuarios y provee cubierta financiera a la propiedad inmueble.

Clientela

Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 12,627 17,848 14,671 24,278
Otros Ingresos 0 433 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 55,508 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 68,135 18,281 14,671 24,278
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 0 0 2,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 2,000
Total, Origen de Recursos 68,135 18,281 14,671 26,278
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 59,925 0 0 0
Servicios Comprados 8,210 18,281 14,671 24,278
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 68,135 18,281 14,671 24,278
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 2,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 2,000
Total, Concepto 68,135 18,281 14,671 26,278
 

Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Desarrolla el programa de construcción de escuelas, centros de gobierno, centros judiciales, instituciones penales, centros de salud familiar, comandancias de la Policía y otros proyectos especiales, de acuerdo a las prioridades establecidas por las agencias, la disponibilidad de fondos y la política pública.

Clientela

Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y municipios

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 200 0 0 0
Ingresos Propios 3,108 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,117 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,425 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 34,671 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 34,671 0 0 0
Total, Origen de Recursos 41,096 0 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,138 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 786 0 0 0
Servicios Comprados 287 0 0 0
Gastos de Transportación 14 0 0 0
Asignaciones Englobadas 200 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,425 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 34,671 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 34,671 0 0 0
Total, Concepto 41,096 0 0 0
 
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Realiza todas las funciones administrativas relacionadas con el presupuesto, administración, compra y control de propiedad, y evalúa las actividades fiscales y operacionales de la Autoridad.

Clientela

Las unidades operacionales y las oficinas regionales de la Autoridad.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 19,645 70,388 88,742 78,616
Otros Ingresos 0 377 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,986 184 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 30,631 70,949 88,742 78,616
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 23,496 23,345 23,774
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 23,496 23,345 23,774
Total, Origen de Recursos 30,631 94,445 112,087 102,390
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,921 51,412 71,063 56,065
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,336 17,394 14,212 16,494
Servicios Comprados 3,058 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 712 2,613 3,163
Gastos de Transportación 196 970 305 700
Servicios Profesionales 0 430 543 1,211
Otros Gastos Operacionales 3,045 16 0 682
Materiales y Suministros 55 15 4 301
Anuncios y Pautas en Medios 20 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 30,631 70,949 88,742 78,616
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 23,496 23,345 23,774
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 23,496 23,345 23,774
Total, Concepto 30,631 94,445 112,087 102,390