BASE LEGAL
La Ley
Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según
enmendada, crea la Autoridad de Edificios Públicos como un cuerpo
corporativo para preparar planos y diseños de cualquier facilidad física
relacionada con servicios gubernamentales, así como edificaciones o
desarrollos que persigan contribuir al fin público de asistir a los
distintos departamentos, corporaciones públicas y municipios del Gobierno
de Puerto Rico en llevar a cabo sus funciones gubernamentales.
MISIÓN
Planificar,
diseñar, subastar, construir y conservar las facilidades físicas de todas
las agencias para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico las mejores
estructuras para su uso y disfrute, elevando el bienestar de sus usuarios
y fomentando una mayor agilidad en la prestación de los servicios
públicos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
1,154 |
1,094 |
983 |
980 |
980 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA
EL AÑO FISCAL 2020-2021
El Presupuesto
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la
aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y
limitaciones de gasto en el año eleccionario.
RESUMEN
DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación y Mantenimiento de
Estructuras Físicas |
68,135 |
18,281 |
14,671 |
24,278 |
Planificación y Desarrollo de
Mejoras Permanentes |
6,425 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
74,560 |
18,281 |
14,671 |
24,278 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Conservación y Mantenimiento de
Estructuras Físicas |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Planificación y Desarrollo de
Mejoras Permanentes |
34,671 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
34,671 |
0 |
0 |
2,000 |
|
Total,
Servicio Directo |
109,231 |
18,281 |
14,671 |
26,278 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
30,631 |
70,949 |
88,742 |
78,616 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
30,631 |
70,949 |
88,742 |
78,616 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
30,631 |
94,445 |
112,087 |
102,390 |
|
Total,
Programa |
139,862 |
112,726 |
126,758 |
128,668 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
69,611 |
184 |
0 |
0 |
Asignaciones Especiales |
200 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
35,380 |
88,236 |
103,413 |
102,894 |
Otros Ingresos |
0 |
810 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
105,191 |
89,230 |
103,413 |
102,894 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Otros Ingresos |
34,671 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
34,671 |
0 |
0 |
2,000 |
Total,
Origen de Recursos |
139,862 |
112,726 |
126,758 |
128,668 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
61,401 |
184 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
8,210 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
69,611 |
184 |
0 |
0 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
69,611 |
184 |
0 |
0 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Asignaciones Englobadas |
200 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
69,811 |
184 |
0 |
0 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
20,583 |
51,228 |
71,063 |
56,065 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
8,122 |
17,394 |
14,212 |
16,494 |
Servicios Comprados |
3,345 |
18,281 |
14,671 |
24,278 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
712 |
2,613 |
3,163 |
Gastos de Transportación |
210 |
970 |
305 |
700 |
Servicios Profesionales |
0 |
430 |
543 |
1,211 |
Otros Gastos
Operacionales |
3,045 |
16 |
0 |
682 |
Materiales y Suministros |
55 |
15 |
4 |
301 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
20 |
0 |
2 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
35,380 |
89,046 |
103,413 |
102,894 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
34,671 |
0 |
0 |
2,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
34,671 |
0 |
0 |
2,000 |
Total,
Concepto |
139,862 |
112,726 |
126,758 |
128,668 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Conservación y
Mantenimiento de Estructuras Físicas
Descripción del
Programa
Conserva y
mantiene 614 edificios construidos y administrados por la Autoridad.
Provee servicios de mantenimiento preventivo para evitar su deterioro y
protege dichas propiedades de actos vandálicos mediante la contratación de
servicios de seguridad. Además, realiza reparaciones extraordinarias,
evalúa los servicios prestados a los usuarios y provee cubierta financiera
a la propiedad inmueble.
Clientela
Departamento de
Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General
de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y
Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y
municipios. Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
12,627 |
17,848 |
14,671 |
24,278 |
Otros Ingresos |
0 |
433 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
55,508 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
68,135 |
18,281 |
14,671 |
24,278 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Total,
Origen de Recursos |
68,135 |
18,281 |
14,671 |
26,278 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
59,925 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
8,210 |
18,281 |
14,671 |
24,278 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
68,135 |
18,281 |
14,671 |
24,278 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
Total,
Concepto |
68,135 |
18,281 |
14,671 |
26,278 |
|
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes
Descripción del
Programa
Desarrolla el
programa de construcción de escuelas, centros de gobierno, centros
judiciales, instituciones penales, centros de salud familiar, comandancias
de la Policía y otros proyectos especiales, de acuerdo a las prioridades
establecidas por las agencias, la disponibilidad de fondos y la política
pública.
Clientela
Departamento de
Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General
de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y
Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y
municipios Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
200 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
3,108 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,117 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,425 |
0 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Otros Ingresos |
34,671 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
34,671 |
0 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
41,096 |
0 |
0 |
0 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
5,138 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
786 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
287 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
14 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
200 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,425 |
0 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
34,671 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
34,671 |
0 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
41,096 |
0 |
0 |
0 |
| PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Realiza todas las
funciones administrativas relacionadas con el presupuesto, administración,
compra y control de propiedad, y evalúa las actividades fiscales y
operacionales de la Autoridad.
Clientela
Las unidades
operacionales y las oficinas regionales de la Autoridad.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
19,645 |
70,388 |
88,742 |
78,616 |
Otros Ingresos |
0 |
377 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
10,986 |
184 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
30,631 |
70,949 |
88,742 |
78,616 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
Total,
Origen de Recursos |
30,631 |
94,445 |
112,087 |
102,390 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
16,921 |
51,412 |
71,063 |
56,065 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7,336 |
17,394 |
14,212 |
16,494 |
Servicios Comprados |
3,058 |
0 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
712 |
2,613 |
3,163 |
Gastos de Transportación |
196 |
970 |
305 |
700 |
Servicios Profesionales |
0 |
430 |
543 |
1,211 |
Otros Gastos
Operacionales |
3,045 |
16 |
0 |
682 |
Materiales y Suministros |
55 |
15 |
4 |
301 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
20 |
0 |
2 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
30,631 |
70,949 |
88,742 |
78,616 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
23,496 |
23,345 |
23,774 |
Total,
Concepto |
30,631 |
94,445 |
112,087 |
102,390 |
| |